- Île-de-France, France,


Formation

2010-2014 :         SKEMA BUSINESS SCHOOL - Programme Grande École (Campus de Lille et Nice)
Master 2 : Audit/Contrôle de gestion et Systèmes d’information - Skema Business School

Licence : Droit, Economie, Gestion, Mention Sciences de gestion - Skema Business School

 

2008-2010 :         ENC Bessières (Paris 17e)
Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, option économique et commerciale

Compétences Linguistiques et InformatiqueS

Arabe      : Langue maternelle

Français   : Bilingue

Anglais     : Compétences professionnelles complètes,    (Score TOEFL 577/677)

Espagnol : Compétences professionnelles

Hébreu    : Notions (lu et écrit)

Italien    : Notions

 

Outils informatiques : bonne maîtrise d’Excel, Powerpoint, SAP, Magnitude, Essbase, PowerBI, TM1.

 

Expériences professionnelles

Janvier 2023 à Juillet 2023 : Consultante - Accompagnement des Directions financières, chez Ginini Antipode

  • Missions de conseil et d’assistance opérationnelle en Controlling :
  • Cartier (6 mois) : Contrôle de gestion industriel - Pôle Joaillerie France

 

Novembre 2018 à Décembre 2022 : Consultante Senior puis Manager – Accompagnement des Directions financières, chez EMERSON Audit & Conseil.

  • Missions de conseil et d’assistance opérationnelle en Controlling chez les clients suivants :
  • BNP Paribas Cardif (4 mois) : Sécurisation du SI Comptable
  • BNP Paribas (7 mois) : Contrôle de gestion Compliance – Périmètre International Financial Services
  • Ingenico (4 mois) : Mise en place de PowerBI pour automatiser les reportings mensuels du Controlling Groupe
  • Canal+ (7 mois) : Contrôle de gestion - Pôle Canal+ Advertising et Lancement de C+ Rwanda : Mise en place Contrôle de gestion/Gouvernance/Process - filiale C+Rwanda
  • Suez (3 mois) : Contrôle de gestion HQ
  • Valeo (1,5 an) : Reporting Trésorerie Groupe

 

Janvier 2015 à octobre 2018 : Chargée de mission Audit chez BDO France.

Missions d’audit dans des secteurs variés (Harmonie/MGEN/Mutualia/Ernst & Young/Maison Kitsuné, etc.)

  • Missions de contrôle interne : entretiens de contrôle interne ; appréciation du correct fonctionnement des procédures et des points de contrôles y afférents ; échantillonnage ; tests d’efficacité du contrôle interne et recommandations
  • Contrôle des comptes
  • Supervision des travaux des équipes (seniors, juniors, apprentis et stagiaires)
  • Garante de la bonne organisation et du bon déroulement de la mission
  • Rédaction des notes de synthèse et des rapports

 

Janvier - Mars 2014 : Audit financier chez DELOITTE.

Intervention dans le cadre du contrôle des comptes d'établissements financiers et de sociétés immobilières.

  • Réalisation des travaux d’audit sur l’ensemble des cycles
  • Rédaction des notes de synthèse

 

Décembre 2012 - Mai 2013 : Contrôle de gestion chez VERSPIEREN ASSURANCES.

  • Mise en place d’un outil de suivi des charges d’exploitation sous excel
  • Suivi des facturations, de leur correcte comptabilisation dans les comptes, et de leur rattachement à l'exercice;
  • Participation à l’élaboration des budgets (Verspieren et filiales)
  • Etablissement des reportings mensuels et trimestriels : analyse des écarts, synthèse et présentation des résultats